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婁底市第一人民醫(yī)院2020年部門預算公開

婁底市第一人民醫(yī)院2020年部門預算和“三公”經(jīng)費預算說明

目  錄

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門職能職責

二、部門機構(gòu)設(shè)置

三、2020年部門預算情況說明:

四、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格(見附件)

一、2020年財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算"三公"經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表 

第一部分

婁底市第一人民醫(yī)院2020年部門預算說明

一、 部門職能職責

我院是在市委市政府和市衛(wèi)生計生委的領(lǐng)導下,是一所集醫(yī)療、保健、教學、科研于一體的地市級國家三級綜合性醫(yī)院。醫(yī)院秉承“以病人為中心”的服務(wù)宗旨,以“倚上聯(lián)下、強內(nèi)拓外、揚長扶弱、綜合提升”為發(fā)展理念,為人民群眾健康保駕護航。

二、部門機構(gòu)設(shè)置

我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛(wèi)生計生委主管的副處級差額撥款事業(yè)單位,本單位無二級機構(gòu),設(shè)院長、黨委書記等黨政領(lǐng)導7名,內(nèi)設(shè)53個科室,其中行政后勤機構(gòu)15個:黨政辦、財務(wù)科、人事科、安???、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)??频龋慌R床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室38個:消化內(nèi)科、兒科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸腫瘤科、心血管內(nèi)科、骨科、神經(jīng)外科、普外科、化驗室、B超室、胃腸鏡室、心電圖室等。我院只包含本級預算,現(xiàn)在職職工810余人,編制床位1200張,占地面積約4萬余平方米,業(yè)務(wù)收入規(guī)模在2.7億元以上。

三、2020年度部門預算情況說明

    我院預算情況只包含本級預算,無二級機構(gòu)預算。2020年度預算收入包括一般公共預算收入、上級補助收入,支出包括基本支出和項目支出,其中基本支出為人員經(jīng)費和離休人員經(jīng)費。

(一)關(guān)于 2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

2020年一般公共預算撥款共計845.46 萬元,比2019年768.33萬元增加77.13萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出的增加,其中:工資福利支出-基本工資845.46萬元。

(二) 關(guān)于 2020年一般公共預算當年撥款情況說明

2020年一般公共預算撥款共計845.46 萬元,比2019年增加77.13萬元. 主要原因是人員經(jīng)費支出的增加,其中:基本支出 845.46萬元,項目支出 0 萬元。

(三)關(guān)于2020年一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出共計845.46 萬元,比2019年增加77.13萬元. 主要原因是人員經(jīng)費支出的增加,其中:人員經(jīng)費 845.46 萬元。

(四)關(guān)于 2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明 

2020年我院使用財政撥款安排的2020年“三公”經(jīng)費預算為0 萬元。

(五)關(guān)于2020年政府性基金預算支出情況的說明   

2020政府性基金預算支出無。

(六)關(guān)于 2020年收支預算情況的總體說明   

2020年收支預算共計845.46萬元,比2019年增加77.13萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出的增加,其中:公共財政撥款收支845.46萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款收支0萬元,上級補助收入0萬元,政府性基金收入0萬元。

(七)關(guān)于 2020年收入預算情況說明

2020年收入預算共計845.46萬元,比2019年增加77.13萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出的增加,其中:公共財政撥款收入845.46萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元,上級補助收入0萬元,政府性基金收入0萬元。

(八)關(guān)于 2020年支出預算情況說明

2020年支出預算共計845.46萬元,比2019年增加77.13萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出的增加,其中:基本支出845.46萬元,項目支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明。

1、機關(guān)運行經(jīng)費。

2020年我院機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算845.46萬元,比2019年增加77.13萬元,增加10.03 %,主要原因是人員經(jīng)費支出的增加。

2.“三公”經(jīng)費

2020年無“三公”經(jīng)費預算。

3、政府采購情況。

2020年我院未安排政府采購預算。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日,固定資產(chǎn)總額16015.57萬元,其中房屋6093.09萬元,公務(wù)用車7臺,其他固定資產(chǎn)9922.48萬元。單價價值50萬元以上通用設(shè)備5臺(配電屏75.44萬元、血透室凈化空調(diào)132.38萬元、2臺直燃吸收式溴化鋰冷溫水機211.27萬元、遠大一體化直燃機458.47萬元),單價100萬元以上專用設(shè)備7臺(超聲診斷儀器113.76萬元、全身彩色超聲儀116.20萬元、凈化手術(shù)間設(shè)備131.1萬元、彩色多普勒儀232萬元、電子腸胃鏡240萬元、雙板全跟蹤數(shù)字放射成像系統(tǒng)248萬元、螺旋CT356.38萬元)。

5、績效目標設(shè)置情況(見附表)

本單位因是公益性事業(yè)單位,屬于差額撥款,預算目標是以公益性質(zhì)為主,以本單位自主收支作為運行經(jīng)費。

6.一般性支出情況

2020年一般性支出預算共計845.46萬元,比2019年增加77.13萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出的增加。

四、名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指婁底市財政當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(四)“三公”經(jīng)費:納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費。

(六)應(yīng)收在院病人醫(yī)療款:本科目核算醫(yī)院因提供醫(yī)療服務(wù)而應(yīng)向住院病人收取的醫(yī)療款,醫(yī)院應(yīng)當按照住院病人對應(yīng)收在院病人醫(yī)療款進行明細核算。

(七)事業(yè)收入:核算醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動及其輔助活動實現(xiàn)的收入,不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

部門預算公開表格(見附表)

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表(按功能分類)

三、一般公共預算基本支出表(按經(jīng)濟分類)

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表       

附件1:  一般公共預算"三公"經(jīng)費支出表

一般公共預算"三公"經(jīng)費支出表  

                                              單位:萬元

2018年預算數(shù)

2019年預算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費


附件2: 政府性基金預算支出表

政府性基金預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

本年政府性基金預算財政撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


附件3: 部門收支總表

部門收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

一、一般公共預算撥款

845.46

一、一般公共服務(wù)支出

    經(jīng)費撥款

845.46

二、國防支出

   納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

三、公共安全支出

二、政府性基金收入

四、教育支出

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

五、科學技術(shù)支出

四、上級補助收入

六、文化旅游體育與傳媒支出

五、其他收入

七、社會保障和就業(yè)支出

八、衛(wèi)生健康支出

845.46

九、節(jié)能環(huán)保支出

十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十一、農(nóng)林水支出

十二、交通運輸支出

十三、資源勘探電力信息等支出

十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十五、金融支出

十六、自然資源海洋氣象等支出

十七、住房保障支出

十八、糧油物資儲備支出

十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十、其他支出

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

    收入總計

        支出總計


附件4: 部門收入總表

部門收入總表

單位:萬元

功能分類科目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金收入

納入專戶管理的非稅收入撥款

上級補助收入

其他

收入

科目編碼

科目名稱

小計

經(jīng)費

撥款

納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

210

02

01

綜合醫(yī)院

845.46

845.46

845.46


附件5: 部門支出總表

部門支出總表

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

210

02

01

綜合醫(yī)院

845.46

845.46

 


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